一、岗位职责
1、 实施公司财务专项审计工作,对财务收支等经济活动进行审计监督和评价;
2、 定期向审计委员会报告,提出管理建议,确保公司各项经营活动合法、有效的展开;
3、 参与制定公司的审计制度及相关工作流程,参与制定审计年度工作计划,经批准后组织执行实施;
4、 确保内部控制制度的健全性、合理性、有效性;
5、 与外部审计人员及外部相关部门保持紧密联系;
6、 完成上级交办的其他工作。
二、任职要求
1、 年龄40岁以下,本科及以上学历,审计、会计、法务等相关专业;
2、有外部审计经验或内部控制相关工作经验,有生产制造行业经验的优先;
3、具备中级会计职称或注册会计师等证书者优先;
4、具有较强的财务分析能力,公文写作能力,较强的逻辑思维及解决问题的能力,具有团队协作意识,有一定的抗压能力;
5、具有较强的文字功底,熟练使用OFFICE办公软件。
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