岗位职责
1、贯彻落实公司的各项规章制度,对公司各内部控制环境、控制活动、风险评估、信息及沟通、内控优化及执行监督尽责;
2、参与制定审计制度及审计工作流程与方法的改进建议;
3、参与内控制度及内控流程规范的改进;
4、定期组织对公司各部门的内控自我评价工作;
5、对各部门内部控制制度的健全性和有效性进行评审,对内控工作计划目标进行评审;
6、对公司各部门内控小组工作进行监督检查并提出改善建议;
任职资格
审计或会计专业本科毕业;
审计师或会计师及以上职称
有三年以上审计或财务工作经验,有大型企业内控审计优先,
男45岁以下,女35岁以下并且已婚已育
工作积极主动,具有良好的团队协助能力;
具有诚实、正直的品质,做事严谨、认真,责任心强。爱岗敬业公正无私。
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