岗位职责
1、 贯彻落实公司的各项规章制度;协助各部门加强风险管理,达成公司风险管理工作目标;
2、 对各部门内部控制制度的健全性和有效性进行评审,对内控工作计划目标进行评审;
3、 对公司各部门内控小组工作进行监督检查并提出改善建议;;
4、 贯彻落实公司的各项规章制度,对公司各内部控制环境、控制活动、风险评估、信息及沟通、内控优化及执行监督尽责;
5、 定期组织对公司各部门的内控自我评价工作。
任职资格
1、本科以上学历,工商管理、审计、财务相关专业毕业;
2、3年以上财务、审计等相关工作经验;
3、独立开展对公司各职能部门日常工作的业务专项审计工作;独立编写审计方案、审计报告等审计文书;
4、认真负责,有亲和力,能适应公司快速发展的工作节奏,并具备一定的抗压能力。
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